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銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版)
作者:
銀行內部控制與內部稽核編輯委員會
分類:
財經投資
/
基金•金融外匯
叢書系列:銀行與國家
出版社:
台灣金融研訓中心
出版日期:2015/1/1
ISBN:9789865943998
書籍編號:kk0396143
頁數:530
定價:
600
元
書價若有異動,以出版社實際定價為準
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銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版)
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內容簡介
作者介紹
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銀行內部控制與內部稽核(增修訂七版) ?部控制是管理過程中極為重要的一環。良好的?部控制可確保資訊與報表之正確、政策和法令之落實遵行,使資產獲得保全、資源得以有效利用,進而促進績效,達成營運目標。 ?部稽核之目的,在於檢?、評估?部控制制度之有效性,衡量營運之效果及效率、財務報表之可靠性及相關法令之遵循,適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。具體而言,?部稽核藉由檢查、衡量、驗證、控管及監理等流程之有效性,協肋董事會及經理人達成公司既定目標。 近年來政府財金主管當局與各金融機構對?部控制與?部稽核高度重視,財政部於90年10月依銀行法第四十五條訂定「銀行?部控制及稽核制度實施辦法」,94年6月14日繼由行政院金融監督管理委員會予以修正。由於金融控股公司、銀行、信用合作社、票券商及信託業之?部控制及稽核制度實施辦法所規範?容大致相同,基於監理一致性、法律安定性及修法成本考量,金管會於99年3月29日廢止前述辦法並頒布「金融控股公司及銀行業?部控制及稽核制度實施辦法」,以作為法令遵循之依據。 本次增修訂七版係配合最近一年來金融主管機關、中央銀行及銀行公會等單位法規函令之新頒或增修訂,以及銀行各項業務實務操作之改變,予以修訂,以符實用。本書對金融從業人員不論於日常業務參考、進修或準備應試,皆極適宜。
銀行內部控制與內部稽核編輯委員會 本局主要係掌理間接金融業務,透過各項金融法令督導37家本國銀行、16家金融控股公司、28家外國銀行在臺分行、25家信用合作社、8家票券金融公司及中華郵政公司等金融機構,期能健全金融機構之經營、保障金融機構客戶權益,進而促進整體金融環境之發展。
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