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企業內部控制與稽核實務
作者:
李建華、茅靜蘭、游麗珠
分類:
行銷企管
/
企管•資訊科技
叢書系列:財管工具書
出版社:
聯輔中心
出版日期:2000/8/1
ISBN:9578681275
書籍編號:bu0023573
頁數:0
定價:
400
元
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79
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316
元
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企業內部控制與稽核實務
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內容簡介
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內容簡介
「內部控制」不僅為會計作業過程中預防舞弊及找出偶發錯誤之設計,亦是達成有效率管理所不可或缺之工具,其範圍廣泛,包括企業全盤業務管理流程及控制要點,並期貫徹執行,以確保企業經營管理目標成達成。 而「內部稽核」系利用企業內部獨立之組織與人員,對企業全盤經營活動作連續性之查核、研究、建議與評估的一種管理控制制度。 基於此,內部控制與內部稽核實乃一體之兩面,前有內部控制,後有內部稽核,兩者相互配合,方能有效地達成企業既定之目標。 「企業內部控制與稽核實務」一書強調理論與實務並重,著者撰寫方式超脫證期會之模式,期能有助於讀者之瞭解與使用。全書共分四篇: 第壹篇為內部控制相關理論,分內部控制之定義、原則、目標、內部控制之概念、重要性、規劃與評估、強化內部控制之方法等三章。 第貳篇為內部稽核相關理論,分內部稽核之意義與未來發展、內部稽核觀念之澄清、內部稽核組織與內稽人員立場、內部稽核報告與續效評估等四章。 第參篇為內部控制與稽核實務,分要項控制、要項稽核等二章。 第肆篇為個案研討,計有十二個個案,涵蓋解決問題及各種改善建議。
序
修訂七版主要係針對證期會87.12.28修正「公開發行公司建立內部控制制度實施要點」,該實施要點採美國COSO Report之內部控制定義,內部控制目標可分為:營運目標、財務報導目標及遵守法令目標三類。 為顧及中小企業實際所需,謹依證期會最近規定而局部修訂,並以企業交易循環為主軸,除八大循環另加電腦處理循環共計九大循環為主,以交易循環為控制與稽核重點以利中小企業提升經營績效,符合現況與未來實際所需,故再次部份修稿出版。原著者李建華副教授與茅靜蘭會計師,已於88年初為配合證期會新修版內部控制制度實施要點,且著手搜集相關資料擬訂本版,惟李教授因病未能完成本版修改,而英年離世深感遺憾;囑其妻茅靜蘭續完成此願,茅會計師無暇親修經其原則性指道導,我謹守其原架構主軸與精神,並增加證期會實施要點及少數合併與刪減。 謹期盼本版能符讀者先進期許,並能提供業界參考,請祈續予鞭策指教,不勝銘感。
目錄
第壹篇 內部控制相關理論
第一章 內部控制之定義與目標 第二章 內部控制重要性與評估 第三章 強化內部控制之方法
第貳篇 內部稽核相關理論
第四章 內部稽核之意義與未來發展 第五章 內部稽核觀念之澄清 第六章 內部稽核體系與內稽人員立場 第七章 內部稽核報告與續效評估
第參篇 內部控制與稽核實務
第八章 要項控制 第九章 要項稽核
第肆篇 個案研討
第十章 個案研討 附錄一 公開發行公司建立內部控制制度實施要點 附錄二 內部稽核執業原則公報 參考書目
作者簡介
李建華
國防管理學院財經系商學士,國防管理學院資源管理研究所管理碩士 元智工學院工業工程研究所博士班肆業,乙等會計審計人員特考及格。 曾任:東吳大學、國防管理學院、空中大學講師、東吳大學會計系專任副教授兼會計室主任,正風聯合會計師事務所專案部、研發部副理,台灣全錄公司、中油公司顧問,聯輔中心、計研究發展基金會、工業總會、中國生產力中心、省訓團、經濟部專研中心講師,考試院高普考、會計師考試閱卷委員等。 著有:《責任中心制度與實務》、《新成本與管理會計制度》、《企業員工分紅入股理論與實證之研究》等二十餘種。
茅靜蘭
東吳大學會計系商學士、美國喬治亞大學會計學院會計碩士、會計師考試及、中小企業經營輔導專家(工業類、商業類)。 曾任:眾信聯合會計師事務所資深查帳員,國防管理學院、空中大學、東吳大學講師,中小企業聯合輔導中心經理。 著有:《中小型製造業會計制度》、《再創佳績》、《財務分析不門》等數種。
游麗珠
現任中華民國財務主持人協會秘書長。 淡江大學工商管理系、文化大學國際企業管理研究所、中國生產力中心經營管理顧問師。 曾任:友嘉實業集團董事長室協理。
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